近日,重慶市內部審計協(xié)會(huì )印發(fā)《重慶市內部審計協(xié)會(huì )關(guān)于表彰2020年至2022年重慶市內部審計先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的決定》,對重慶市內部審計先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者進(jìn)行通報表彰。三峰環(huán)境集團審計部部長(cháng)方艷獲“重慶市內部審計先進(jìn)工作者”稱(chēng)號。
方艷同志擔任集團審計部部長(cháng)近6年,在工作中堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記對審計工作的重要指示精神和黨中央、國務(wù)院關(guān)于審計工作的決策部署。2020-2022年,帶領(lǐng)審計部積極探索以風(fēng)險為導向、以控制為主線(xiàn)、以治理為目標、以增值為目的的現代內部審計模式,以有力有效的審計監督服務(wù)護航公司高質(zhì)量發(fā)展,為推動(dòng)公司上市和深化改革發(fā)揮了積極作用。
方艷牽頭新建或修訂公司《內部審計管理辦法》《企業(yè)負責人經(jīng)濟責任審計實(shí)施細則》《內部控制評價(jià)管理辦法》等6項內審制度,推動(dòng)公司內部審計工作實(shí)現規范化、流程化、標準化。針對集團規模擴大、子公司遍布全國的情況,她采用現場(chǎng)審計和遠程審計相結合的方式,根據4名審計人員的專(zhuān)業(yè)結構及特長(cháng)分組開(kāi)展工作;同時(shí)堅持每個(gè)項目親自帶隊審,共帶隊完成32個(gè)項目的審計;堅持依法審計,敢審敢嚴,共揭示問(wèn)題151項,為公司追回資金1940萬(wàn)元。創(chuàng )建三峰特有的內控評價(jià)工作流程,2021-2022年,公司內控評價(jià)未發(fā)現存在重大和重要缺陷,發(fā)現的26項一般內控缺陷已全部完成整改,公司內控評價(jià)工作經(jīng)市證監局檢查后獲得高度評價(jià)。建立問(wèn)題整改長(cháng)效機制,3年來(lái),審計部督促集團有關(guān)部門(mén)及下屬子公司共完成149項問(wèn)題整改,推動(dòng)公司修訂完善相關(guān)制度流程30項,及時(shí)堵塞了管理漏洞,提高了管理績(jì)效。
三峰環(huán)境集團將持續高度重視內部審計工作,努力營(yíng)造良好的內部審計工作環(huán)境,確保內部審計工作的獨立性和客觀(guān)性堅持,更好地發(fā)揮內部審計“治已病、防未病”作用,為護航公司高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。
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